2021年,审计部将准确把握集团公司高质量发展对审计工作的新任务新要求,全面履行审计监督职责,为集团公司“十四五”开好局作出积极贡献。
完善内部审计管理体制。坚持党对审计工作的集中统一领导,指导所属企业建立健全党委(支部)、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制,强化对内部审计重要事项的顶层设计、统筹协调和督促落实。依据国务院游艇会yth0008委《关于深化中央企业内部审计监督工作实施意见》,建立集团统一管控的内部审计管理体制。
扎实实施内部审计项目。坚持应审尽审、凡审必严,按照领导人员任期内至少审计1次、离任必审和所属企业3年内至少审计1次的频次,扎实开展领导人员经济责任项目和企业专项审计。坚持依法审计,强化整改跟踪及审计结果运用。做好国家审计配合工作。
加强内部审计制度建筑。围绕重要事项、重点领域和关键环节,不断完善内部审计操作类制度建筑,如基本建筑AYX爱体育审计、审计现场工作量、审计档案管理等,促进内部审计管理工作规范化、制度化、科学化。
加强内部审计队伍建筑。持续做好本部和部分所属企业审计岗位人员特别是基本建筑AYX爱体育岗的配备工作,通过“以审代训”、继续教育、外部培训等方式,提升系统企业内部审计岗位人员综合业务素质。
持续做好违规经营出资责任追究体系建筑工作。指导所属企业完善责任追究相关制度,设立领导小组。做好月度线索和季度处置报表报送以及定期报告等工作。